目 录
第一部分 常德市畜牧水产事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 常德市畜牧水产事务中心单位概况
一、部门职责
常德市畜牧水产事务中心,为市农业农村局所属正处级公益一类事业单位。其主要职能是:
(一)承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
(二)承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议,承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
(三)承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
(四)承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
(五)承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
(六)对区县(市)畜牧水产事务中心进行业务指导。
(七)承担市农业农村局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市畜牧水产事务中心单位内设机构包括:本单位内设科室8个,所属事业单位5个。
内设科室分别是:综合部、人事部(纪律检查室与其合署办公)、计划财务部、畜牧业事务部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公)。
所属事业单位分别是:市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站(市渔港安全监督站)、市动物卫生监督所,市水生动物资源监测与病害防控中心。
(二)决算单位构成。常德市畜牧水产事务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市畜牧水产事务中心单位本级以及市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站(市渔港安全监督站)、市动物卫生监督所,市水生动物资源监测与病害防控中心。
第二部分 部门决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计2477.09万元。与上年相比,减少167.45万元,减少7%,主要是因为长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作费等减少。支出总计2477.09万元。与上年相比,减少167.45万元,减少7%,主要是因为长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作费等减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2477.09万元,其中:财政拨款收入2453.23万元,占99%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入23.86万元,占1%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2477.09万元,其中:基本支出1896.84万元,占77%;项目支出580.25万元,占23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计2453.23万元,与上年相比,减少188.08万元,减少8%,主要是因为长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作费等减少。财政拨款支出总计2453.23万元。与上年相比,减少188.08万元,减少8%,主要是因为长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作费等减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2453.23万元,占本年支出合计的99%,与上年相比,财政拨款支出减少188.08万元,减少8%,主要是因为长江十年禁捕退捕工作经费、食品安全工作费等减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2453.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出36.85万元,占1.50%;社会保障和就业(类)支出616.50万元,占25.13%;农林水支出(类)支出1704.13万元,占69.47%;住房保障(类)支出95.75万元,占3.90%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1468.26万元,支出决算数为2453.23万元,完成年初预算的167.09%,其中:
1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为36.85万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为131.66万元,支出决算为432.18万元,完成年初预算的328.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:离退休养老金年初编制预算时为一个月金额,支出为一年的金额。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为126.90万元,支出决算为108.42万元,完成年初预算的85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年度人员异动。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.81万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
5.社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为53.56万元,支出决算为48.10万元,完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年度人员异动。
6.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为229.87万元,支出决算为223.70万元,完成年初预算的97.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年度公用经费等开支有节约。
7.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。
年初预算为812.55万元,支出决算为959.33万元,完成年初预算的118.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度新增人员。
8.农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。
年初预算为20.16万元,支出决算为82.35万元,完成年初预算的408.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度省下达项目资金。
9.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。
年初预算为0万元,支出决算为28.99万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
10.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。
年初预算为0万元,支出决算为15.16万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
11.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为78.95万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
12.农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)。
年初预算为0万元,支出决算为49.50万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为143.90万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
14.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为119.42万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.84万元,由于预算数为0,无法计算百分比。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为93.57万元,支出决算为95.75万元,完成年初预算的102.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2023年度基数有调整,市本级追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1875.46万元,其中:
人员经费1670.30万元,占基本支出的89.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费205.16万元,占基本支出的10.94%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为14.32万元,支出决算为14.32万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数等于预算数,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,与上年相同。
公务接待费支出预算为3.45万元,支出决算为3.45万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。与上年相比减少2.53万元,减少42.31%,减少的主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,与上年相同。
公务用车运行维护费支出预算为10.87万元,支出决算为10.87万元,完成预算的100%,决算数等于预算数,与上年相比减少(增加)1万元,减少(增长)8.43%,减少的主要原因是控制成本,减少公务用车的运行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3.45万元,占24.10%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.87万元,占75.91%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无此项经费支出。
2.公务接待费支出决算为3.45万元,全年共接待来访团组43个、来宾298人次,主要是部、省级检查工作,其他市州学习考察、区县汇报联系业务工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.87万元,其中:公务用车购置费0万元,市畜牧水产事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.87万元,主要是公务车的运行及维护支出。截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出205.17万元,比年初预算数减少24.70 万元,降低10.75%。主要原因是:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、其他商品服务支出等减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费7.69万元,会议为三类会议,用于召开各项业务工作会议,人数584人,内容为开展《中华人民共和国动物防疫法》立法调研会(活动计划在1月12日,预算经费0.13万元),全市畜牧工作会议(活动计划在3月23日,预算经费0.22万元),全市动物卫生监督工作会(活动计划在3月21日,预算经费0.33万元),兽用抗菌药量化行动会议(活动计划在4月4日,预算经费0.20万元),全市禁捕退捕会(活动计划在4月11日、8月24日,预算经费0.33万元),全市水产重点工作调度会(活动计划在6月6日,预算经费0.17万元),“常德甲鱼”推介会(活动计划在6月19-20日,预算经费6.15万元),渔业绿色高质量发展项目申报会(活动计划在7月27日,预算经费0.07万元),病死猪无害化处理二次转运会(活动计划在11月3日,预算经费0.09万元);开支培训费13.93万元,用于开展各项业务培训,人数246人,内容为动物检疫技能大练兵(活动计划在6月20-21日,预算经费5.49万元),动物血吸虫防治员技能大练兵(活动计划在9月18-22日,预算经费1.52万元),畜禽种业监管与畜牧业统计监测培训(活动计划在12月11-13日,预算经费6.38万元)等,用于开展岗位培训,内容为节能管理培训、水产渔业资源与环境学习、事业单位工作人员培训(活动计划在6月-12月,预算经费0.54万元)等;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额263.84万元,其中:政府采购货物支出260.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.50万元。授予中小企业合同金额263.84万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额263.84万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.69%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的1.31%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出2453.23万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,市畜牧水产事务中心各项工作推进良好:推动养殖业转型升级,打造高质量全产业链发展;促进生猪产能恢复,完成省定存栏任务;加强渔业资源保护,实成禁捕退捕各项工作;抓好动物疫病防控,确保不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫病;完善畜禽水产品质量安全监管,提升产品品质,保障舌尖上的安全。
(二)部门整体支出绩效情况
1.所做的主要工作。
2023年部门秉承“强服务、保安全、促转型、提振兴”的原则,立足实际、抢抓机遇、精准发力,加快养殖产业提质增效。一年来,一是创先争优,抓项目促转型,产业发展焕发新活力;二是严防死守,强基础保安全,疫病防控取得新成效;三是务实高效,优环境靓底色,生态保护实现新提升;四是赋能提质,修内功补短板,品质保障迈上新台阶。
2.资产管理情况。
实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则,强化各部门的分级管理,明确各部门职责分工,确保严格执行资产管理程序。对资产管理做到统筹安排,合理利用,优化资源配置,充分发挥资产效率,提高资产使用率。
3.产生的效益。
经济效益:着力发展特色产业,全市养殖业产值超过400亿元,提高在第一产业产值中占比。
社会效益:加强畜禽水产品质量安全监测,保障舌尖上的安全;推动畜禽粪污资源化利用,带动乡村产业发展,促进农民增收。
生态效益:促进生态环境修复,治理畜禽养殖污染,促进水生资源恢复,走上生态环保发展道路。
服务对象满意度:确保社会公众对畜牧水产服务满意度达到90%。
(三)存在的问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还有待进一步加强。
2.单位除财政拨款外无任何收入,人员经费、公用经费都不足,机关财务正常运转困难。
3.车辆运行维护费预算指标不足。因工作要求车辆动用较多,指标只有3.50万元,严重不足,致使车辆限用造成浪费。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:
指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2023年度常德市畜牧水产事务中心
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
(一)机构人员构成
常德市畜牧水产事务中心为常德市农业农村局管理的正处级公益一类事业单位。下设8个正科级内设机构:综合部、人事部(纪律检查室与其合署办公)、计划财务部、畜牧事业部、渔业事务部、科技推广部、屠宰事务部、兽医事务部(兽药饲料部与其合署办公)。5个为市畜牧水产事务中心管理的全额拨款正科级公益一类事业单位:市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品质量安全检验检测中心、市渔政站(市渔港安全监督站)、市动物卫生监督所、市水生动物资源监测与病害防控中心。共有编制数71人,在职人员67人,退休人员61人。
(二)单位主要职责
1.承担畜牧业、渔业推广体系建设相关事务性工作。承担畜牧业、渔业职业技能开发工作。
2.承担畜牧业、渔业生产、市场信息监测和统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展和资源保护措施办法建议,承担畜牧业、渔业发展项目和资源保护相关服务性工作。
3.承担畜禽水产品质量安全和兽药、饲料行业发展相关事务性工作。
4.承担重大动物疫病(包括人畜共患病)防控相关技术性、事务性工作。为动物诊疗机构和从业人员管理提供服务保障。
5.承担畜禽屠宰行业发展相关事务性工作。
6.对区县(市)畜牧水产事务中心进行业务指导。
7.承担市农业农村局交办的其他工作。
(三)部门财务情况
2023年度收入为2477.09万元。其中,一般公共预算财政拨款收入2453.23万元,其他收入23.86万元。
2023年度支出为2477.09万元。其中,基本支出1896.84万元,项目支出580.20万元(业务项目550.09万元,运行项目30.16万元)。
(四)部门绩效目标
1.推动养殖业转型升级,打造高质量全产业链发展;
2.促进生猪产能恢复,完成省定存栏任务;
3.加强渔业资源保护,实成禁捕退捕各项工作;
4.抓好动物疫病防控,确保不发生非洲猪瘟等区域性重大动物疫病;
5.完善畜禽水产品质量安全监管,提升产品品质,保障舌尖上的安全。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2023年度基本支出1896.84万元。其中,基本支出:工资福利支出1194.23万元,商品服务支出222.32万元,对个人家庭补助支出477.17万元,其他资本性支出3.12万元。
(二)项目支出情况
2023年度项目支出580.25万元。其中:商品服务支出448.22万元,办公设备购置7.50万元,专用设备购置95.40万元,大开型修缮28.87,其他资本性支出0.26万元。
三、政府性基金预算支出情况
2023年度本单位无政府性基金预算支出
四、国有资本经营预算支出情况
2023年度本单位无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况
2023年度本单位无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况
(一)所做的主要工作
2023年中心秉承“强服务、保安全、促转型、提振兴”的原则,立足实际、抢抓机遇、精准发力,加快养殖产业提质增效。
全年生猪出栏523.14万头,总量全省排名第五,增速全省排名第六,能繁母猪存栏27.02万头。水产养殖面积约9.06万公顷,同比增长0.44%;水产品总产量为51.53万吨(其中水产养殖产量为51.49万吨,捕捞产量为423万吨),同比增长5.98%。
1.一年来,我们创先争优,抓项目促转型,产业发展焕发新活力。畜禽养殖提质增效,泰淼鲜丰获评国家级畜禽养殖标准化示范场,哲武农牧获评全国农业农村信息化示范基地。新增国家级、省级产能调控基地19家,累计达124家。正大40万吨饲料生产线、湘佳美食心动智能工厂等项目开工建设。湘佳牧业打造核心优质鸡的育种芯片“湘芯一号”,填补了全省黄羽肉鸡育种芯片的空白,降低了20%育种成本。特色水产风生水起,华甲农业获评国家级水产健康养殖和生态养殖示范区。常德甲鱼地理标志农产品保护工程项目通过验收。在“渔在江湖”湖南水产产业文化推介及品牌宣传活动中,常德甲鱼获最具湖湘文化特色奖。汉寿甲鱼在cctv2宣传报道。全市养殖面积达到34.59,年生产商品甲鱼9.77万吨,综合产值达114.79亿元。举办第三届常德甲鱼推介及招商活动,给6家申请用标企业进行授牌,8家生产企业与8家经销商代表签约。精深加工如火如荼,制定了《常德市畜牧水产事务中心创新突破产业突围三年攻坚行动方案》,实施领导干部包联企业制度,积极走访调研全市现有养殖精深加工企业,收集精深加工产业相关情况。组织人员赴河南、宁夏、江西、福建和上海,学习考察养殖业精深加工及农产品地理标志运作模式,与牧原集团和上海千北信息科技公司洽谈了招商引资事宜。成功招引福建天马集团饲料及工厂化养殖项目落地西洞庭管理区,促成福建漳平恒川水产养殖有限公司投资1.5亿元在澧县建设鳗鱼养殖场。
2.一年来,我们严防死守,强基础保安全,疫病防控取得新成效。集中免疫稳步推进,全市共免疫高致病性禽流感9613万羽、口蹄疫785头,小反刍兽疫6735万只,确保了畜禽群体免疫密度常年保持90%以上,应免畜禽免疫密度100%,高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率常年保持70%以上。流调监测细致缜密,市本级兽医实验室连续12年在全省兽医系统实验室检测能力比对中结果全部正确,桃源和汉寿各有一家病死畜禽无害化处理中心通过非洲猪瘟能力验证,成为全省独有两家。全年针对屠宰场、规模养殖场、农贸市场等高风险场所采集检测样品31775份。在全省率先推广运用“牧运通”系统,实现生猪全产业链信息化监管,被农民日报、湖南日报报道。全年检疫生猪419.6万头,家禽2.2亿羽,收集病死猪19.4万头,同比增加49.1%,跨省调运生猪434批次29.6万头,查处违法违规调运案件9起,结案5起,罚款9.6万元,取缔私屠滥宰窝点4个。疫病防控有力有效,承办全省重大动物疫病及畜间人兽共患病防控工作会议,澧县作典型发言。持续做好非洲猪瘟常态化防控,开展大清洗大消毒,累计消毒面积共2432万平方米,下发《关于开展非洲猪瘟进场入户监测工作的通知》《2023年常德市非洲猪瘟进场入户监测方案》,全面监测排查。落实“人病兽防、关口前移”总体部署,加强部门联防联控和群防群控,深入推进畜间布病净化、血吸虫消除,做好人兽共患病源头防控。
3.一年来,我们务实高效,优环境靓底色,生态保护实现新提升。“十年禁渔”常抓不懈,澧县渔政协助巡护队被长江办评为长江流域渔政协助巡护优秀队伍二等奖,为全省参评队伍中获得的最高奖项。市畜牧水产事务中心梁丹被农业农村部评为渔业执法系列专项行动先进个人,牛鼻滩镇协助巡护队长袁承文被长江办评为百名优秀巡护队员。在全省长江十年禁渔工作电视电话会议上,汉寿县作典型发言。对接益阳、岳阳签订跨界水域禁捕工作联合执法协作共管协议,对交界水域、责任不清的水域起到了有效的监管执法,杜绝了监管盲区。积极发挥执法人员、护渔人员和乡村网格员作用,先后组织先后开展“四清四无”回头看专项检查、渔政“亮剑”执法行动、节假日打击非法捕捞专项行动和桥梁违法违规垂钓整治行动,清理违规网具3473张,渔具7399套,“三无”船只103艘,查办涉渔违法违规案件174件,涉案人员216人。增殖放流常年坚持,全市连续22年开展人工增殖放流活动。今年共举办两次,向沅江投放青、鳙、草、鳊鱼1154万尾,螺和河蚌各500斤,进一步丰富了渔业资源,修复了沅水流域生态环境。粪污处置规范有序,出台了《常德市规模以下畜禽养殖户粪污处理设施建设技术指南》,引导养殖场(户)转变观念、升级设备、调整工艺、种养结合,实现污染达标排放和零污染排放。全市规模养殖场粪污处理设施配套率100%,畜禽粪污资源化利用率达90.96%。对2.56万亩池塘开展生态化改造,强化渔业基础设施建设,改善渔业水域生态环境,推动水产养殖业向规模化、标准化、生态化方向发展。
4.一年来,我们赋能提质,修内功补短板,品质保障迈上新台阶。质量监测不断强化,市畜禽水产品质量安全检验检测中心荣获“2023年湖南省农产品质量安全检测技术能力验证”畜禽类和水产品类双优秀单位,通过铅、砷、镉、汞四个项目检测能力认证,填补畜禽水产品重金属检测空白。全年开展畜禽水产品监测抽样1348批次,定量监测948批次,肉品水分检测400批次,其中畜禽产品检测合格率为100%,水产品检测合格率为98.6%。养殖减抗成效凸显,切实推动兽用抗菌药减量化行动,立足饲料、养殖、屠宰等产业链重点环节抓实抓细规范用药监管,通过线上线下多渠道宣传,提高从业人员规范用药意识。全市“减抗”达标养殖场占符合条件的畜禽规模养殖场的22%,实施“减抗”的养殖场单位产品兽用抗菌药用量和费用明显下降,兽药残留超标和动物源细菌耐药性问题得到有效控制。兽药追溯效能提升,压实畜禽养殖场户规范用药主体责任,督促指导畜禽养殖场户建立完善兽药采购、存储、使用等管理制度,严格执行兽药使用记录制度、兽用处方药制度、兽药休药期制度等安全使用规定。严格落实兽药二维码追溯制度,全市兽药二维码实施率达100%,形成“来源可查、去向可追、流通可控、真伪可辨”的兽药监管格局。
(二)资产管理情况
1.实行“统一领导、归口管理、分工负责、责任到人”的管理原则,强化各部门的分级管理,明确各部门职责分工,确保严格执行资产管理程序。建立了完善的管理制度,包括购入、报废处置等;建立资产清查制度,保证资产的账面与实物相符。
2.对资产管理做到统筹安排,合理利用,优化资源配置,充分发挥资产效率,提高资产使用率。在对固定资产进行配置时,不但要立足现在,更要考虑资产发挥的长远效率。严格按照标准对各部门设施的配置进行核定,从而减少盲目性,减少空置率,全面提高资产的利用率,优化各部门内资源配置,实现资源共享。
(三)产生的效益
1.经济效益:着力发展特色产业,全市养殖业产值超过400亿元,提高在第一产业产值中占比。
2.社会效益:加强畜禽水产品质量安全监测,保障舌尖上的安全;推动畜禽粪污资源化利用,带动乡村产业发展,促进农民增收。
3.生态效益:促进生态环境修复,治理畜禽养殖污染,促进水生资源恢复,走上生态环保发展道路。
4.服务对象满意度:确保社会公众对畜牧水产服务满意度达到90%。
七、存在的问题及原因分析
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还有待进一步加强。
2.单位除财政拨款外无任何收入,人员经费、公用经费都不足,机关财务正常运转困难。
3.车辆运行维护费预算指标不足。因工作要求车辆动用较多,指标只有3.5万元,严重不足,致使车辆限用造成浪费。
八、下一步改进措施
1.加强部门预算编制,细化预算内容。
2.严格部门预算执行。
3.提高绩效管理意识。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
市畜牧水产事务中心部门整体支出绩效自评得分96分,总的来说市畜牧水产事务中心的各项工作推进良好,基础有待加强。
部门整体支出绩效评价自评报告在规定的网站公开。
十、其他需要说明
无